内部审计
【项目介绍】
内部审计是指为满足股东及内部管理需要,通过审计企业一定期间的财务及相关资料,对企业经营活动成果及财务风险进行评价,以促进企业目标的实现。
永然会计师事务所内部审计特色在于:根据客户的需求,向企业派出由财税专家组成的项目组,必要时可增派法律专家,对企业的经营活动、财务状况进行全方位审计,在审计过程中对财税、管理、法律资料进行汇整、诊断、分析,找出财税、管理的风险点,出具企业经营活动成果及财务风险方面的审计报告。
在审计的基础上,永然咨询团队可进一步提出改善方案,以降低客户经营成本,堵塞管理漏洞,提高管理效率,实现经营目标。
【审计优势】
山东永然会计师事务所成功为多家单位股东及管理层提供内部审计服务。如果您需要内部审计服务,可以联系永然所,永然所愿为您提供最优的服务。联系电话:0631-5208978、0631-5208971。
收费标准
我们依据统一的收费标准,根据您的规模、业务复杂程度及我们所派人员的级别确认最终收费,具体标准请咨询0631-5208978
内部审计资料清单
账务资料(内审期间)
1.审计期间会计报表及附注(含分公司)
2.全部账目
3.全部会计凭证
4.科目余额表
说明:各年1级至末级的期初.期末和累计发生额
5.银行存款对账单.余额调节表
说明:各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表
6.房屋.车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)
7.长短期投资,投资协议.被投资单位营业执照.被投资单位会计报表
说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
8.长短期借款合同,抵押担保资料
9.固定资产盘点表
说明:标明固定资产各称.规格.数量.原值.预计残值.使用年限.折旧额.净值
10.存货盘点表
说明:截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称.规格.数量.单价.总金额
11.纳税申报表.缴款书.税务检查报告
12.所有往来明细
说明:含应收(付)帐款.预收(付)帐款.其他应收(付)帐款
13.收支明细表
14.费用明细表
15.支票的领.用.存及作废情况表登记簿
16.发票使用情况表
说明:领购票号.金额;已使用的票号.金额;剩余的票号.金额
备查类资料
17.营业执照
18.国税、地税备案资料
19.公司章程.协议(工商备案)
20.设立、变更验资报告
21.以前年度审计报告、资产评估报告
22.清产核资专项审计报告
23.财务会计制度及相关内部控制制度
说明:含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度
24.关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明
25.单位组织结构框架图
26.股东会、董事会重大决议等文件,重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录
27.上级部门对企业检查的处理、通知文件
其他备查类资料
29.其他重要经济合同
说明:含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等
30.工程承包合同
31.招投标文件
32.总、分包合同
33.工程预算及决算书
34.转让房地产有关资料
说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等
35.销售情况汇总表
36.涉及收入、成本的所有合同
37.房屋销售明细清单